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2025年校第二次审计工作领导小组暨经济责任审计工作联席会议召开
来源:审计处  发布日期:2026-01-06

为全面总结过往审计工作成效,深刻剖析存在的问题与不足,精准部署下一阶段审计重点任务,进一步强化审计监督职能,提升单位内部管理规范化水平,近日,2025年学校第二次审计工作领导小组暨经济审计工作联席会议在学校综合楼900会议室召开,校党委副书记、校长谢华清,副校长白建峰,党委组织部、纪委办公室、人事处、财务处、资产与实验室管理处、后勤服务中心、审计处等审计工作领导小组成员与经济责任审计联席会成员出席会议,会议由校党委副书记、校长谢华清主持。  

会议上,审计处汇报了学校2025年关于贯彻落实“关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见”摸底调查自查工作情况、学校2025年中层领导干部经济责任审计工作情况、学校2025年审计整改和整改回头看工作情况。审计处处长葛晓敏作了2025年审计工作总结报告,报告从工作目标、工作思路、工作任务几个维度,介绍了中层领导干部经济责任审计、专项审计、基建修缮工程项目审价、审计整改、内控制度建设、审计成果运用等几个方面的工作成效。同时审计处根据贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,切实履行审计监督职责,按照学校十五五规划的工作部署,依照学校党政工作要点和学校综合改革方案拟定了2026年学校内部审计计划。参会成员对2025年的总结报告和2026年的计划进行了审议。

白建峰副校长提出审计工作是单位内部管理的“免疫系统”,是防范风险、规范运行、提升效能的重要保障,全体人员要充分认识审计工作的重要性和必要性。内部审计工作对于指导学校规范化办学、防范潜在风险等方面起到了重要作用,要求审计与纪检监察、财务、科研、资产等有关条线做好联动,进一步为学校高质量发展保驾护航。校党委副书记、校长谢华清对2025年度学校内部审计工作表示肯定,就下一步审计工作,他提出要提高政治站位,聚焦中心工作,要紧紧围绕学校年度重点任务,精准谋划审计项目,紧盯关键领域、重点环节和重要岗位,做到审计监督不缺位、不越位,同时审计部门要加强与各业务部门的沟通协作,形成“审计监督、部门联动、齐抓共管”的工作格局,共同推动单位管理水平再上新台阶。

此次审计工作领导小组会议的召开,不仅全面总结了过往审计工作的经验成果,更明确了下一阶段的工作方向和重点任务。下一步,审计处将以此次会议为新起点,持续强化审计监督职能,不断提升审计工作质量和水平,以更加有力的审计保障,为单位高质量发展保驾护航。

 

 

                                   审计处

                               2026年1月6日

 


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